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全部话题 - 话题: 8863
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S***k
发帖数: 158
1
恩,在很后面的地方看见了。那就是说只能用“itemized deduction”了。多谢ls的几
位解答。
那8863和making work payment credit还能适用么?
r****t
发帖数: 10904
2
making work payment credit肯定不行,8863不知道,以前听说过,是不是 5000
treaty 的?那个可以。
l*0
发帖数: 73
3
跟任何学费有关的减税都在pub 970
建议仔细看看
对于non-resident前面的几种都不能用,包括8863也不行
nr能用的基本上只有最后的work-related expense
而且限制很多的
r*****y
发帖数: 110
4
来自主题: TAX版 - 请教学费反税的问题
大家好,我确定是resident alien, 老婆来美国也3年半多(不包括今年4个月),f2转
了f1。我现在想file jointly,我打算也把她算成resident alien,应该可以吧。要是
这样的话,我们是不是可以在学费上返回一些钱?填8863表?
谢谢!
t******g
发帖数: 10390
5
我理解电脑显示器网费考试费都没法报的样子.
你F1的学费估计是学校给免了,也没法报,
最多报个杂费中间的几个如student fee,activiity fee,college fee之类的东东,数量
有限.这个只能我觉得可以填8917报到1040的34行或者8863(life time learning credi
t)报到1040的49行.
如果没有州税,报后者划算,有的话差不多.
w*****y
发帖数: 736
6
先工作后上学去另一个城市住算不算moving? 能否填3903表-moving expenses.
还有研究生交的学费,杂费能否填8863表-education credits(american opportunity,
hope and lifetime learning credits)。或者8917表-tuition and fees deduction?
那个更合适,前者是不是只给本科生?
t******g
发帖数: 10390
7
我觉得只要你有足够的证据对付可能的抽查就可以填,要是心虚可以extension一下.
另外学费这个可以两种方式,8917减收入或者8863要credit,后者直接给税打折,如果是
本科的学费还可以倒贴,前者可能降tax bracket和给州税减收入,不一定哪个更划算,可
以让turbotax帮你算哪个更划算.
t*a
发帖数: 18880
8
check 8863, 第一个那个2500的似乎是给本科用的(一个退税员告知),第二个那个$2000
(non-refundable)的有机会能够用。
t******g
发帖数: 10390
9
一般要求最好是能根据学校出具的1098T来报,联邦税可以选8917报到1040的34行来降低
AGI,或者选8863报到1040的49行拿credit.前一种方式可能会帮你降税阶,也可能帮你降
州税,但是和收入有关系,最多只能减免4000的收入后一种方式,研究生的话只能是报lif
e time study credit,固定20%,最多能拿2000的credit.哪一种方式更好如果不能根据他
们的限制一下看出来,可以自己分别算一下,也可以让turbotax帮你算.
没有1098T的,最好去要一下,实在不给要报就要存好交学费的证据备查.
t*a
发帖数: 18880
10
来自主题: TAX版 - IRS 给我退的税不对啊
maybe , and "Education credits from Form 8863, line 23" is $2000 max.

to
r
also
i
investme
new
S**I
发帖数: 15689
11
来自主题: TAX版 - 学生贷款退税问题。
1. 1040 line 33: Student loan interest deduction (need form 1098-E)
2. 1040 line 34: Tuitions and fees deduction (file form 8917)
3. 1040 line 49: Education credits (file form 8863)
You can use either 2. or 3. but not both. If your marginal tax rate is 15%
or lower, 3. will be better.
S**I
发帖数: 15689
12
1040 line 34: Tuitions and fees deduction (file form 8917)
1040 line 49: Education credits (file form 8863)
You can use either bot not both
m****9
发帖数: 21
13
1098-T表跟8917表和8863表是一样的吗?谢谢.
s*********t
发帖数: 16647
14
不一样
1098-t类似w-2,是学校给你的
8917和8863是你用1098-t里面的数字算出credit等填到1040的。。
S**I
发帖数: 15689
15
来自主题: TAX版 - 请教个学费退税的问题
用education credit,填form 8863,最多可以报10000。注意这个不能和8917合用。
q********n
发帖数: 355
16
来自主题: TAX版 - OPT报税和8833表
2011年春季毕业,然后用OPT留校做postdoc,是第6年,要按照resident alien报税。咨询了学校的international office,告知需要准备:
1.1040,
2.8833,和
3.1040NR的page2,用来说明自己身份,以继续享受tax treaty
自己用turbotax试了一下,有张1042s表不知道该怎么处理?另外,还生成了8863,是因为有个1098T。这个也可以报上去吗?
还请高手执教,非常感谢!
f*****0
发帖数: 661
17
来自主题: TAX版 - 1040表,关于学费?
菜鸟第一次自己报税填1040表,关于我家幼儿园的学费问题,有如下疑问:
1,Adjusted Gross Income部分:
Line 34(Tuition and fees),说明书的解释:If you paid qualified tuition and
fees for yourself,spouse or dependent(s), you may be able to take this
deduction. See Form 8917.
---------怎么理解这个学费?孩子的幼儿园支出,是否属于这类?
2,Tax and Credits部分:
Line 48(Credit for child and dependent car expenses,attach form 2441),---
这个应该是特指幼儿园的支出费用?
Line 49(Education credits,form 8863)---这个是enroll in or attend an eligible
educational institution,幼儿园支出肯定是不属于这一类?!
谢谢各位大拿赐教
r*********e
发帖数: 29495
18
来自主题: TAX版 - 晒晒穷人的税表
【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
发信人: neverdelay (从不迟到), 信区: Seattle
标 题: 晒晒穷人的税表
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 29 02:11:09 2012, 美东)
你们这些牛人成天BSO有钱人的税表,今天咱们来晒晒穷人的税表来证明各人自有各人
的活法
Adjusted Gross Income $ 19,881.00
Taxable Income $ 0.00
Total Tax $ 0.00
Total Payments/Credits $ 8,131.00
Amount to be Refunded $ 8,131.00
Effective Tax Rate -40.80%
Line 36 Federal income tax withheld from Forms W-2 and
1099. $19.
Line 38a Earned income credit (EIC). $5,112
Line 39 Additional child tax credit. Attach Form 8812. $... 阅读全帖
z*********2
发帖数: 154
19
各位高手,弱弱的问几个弱智问题,盼望回复。深表感谢!!
我2009年1月H1B来美国,2009年7月份老婆H4来美。2010年8月份上了个私立的master program,交了4000多的学费,当时我以为我能100%退联邦税,就没有想到能退的钱比我交税钱多的问题(当时比较弱智,现在也是)。所以没有办理退税。所以我认为我和老婆也应该是resident吧,H1B和H4一年多了。2010年的没有退,现在还可以要求退吗?但是她没有SSN所以没有账户,能退到我账户吗?我需要填哪个表格,8863?谢谢!
2011年又补交了4000多的学费,因此肯定可以退了是吗?
我女儿是6月1号出生的,我是可以按depdent退税,$1000呢还是7/12×$1000呢?
表格是1040?谢谢!
衷心感谢高手回复!!
z*********2
发帖数: 154
20
各位高手,弱弱的问几个弱智问题,盼望回复。深表感谢!!
我2009年1月H1B来美国,2009年7月份老婆H4来美。2010年8月份上了个私立的master program,交了4000多的学费,当时我以为我能100%退联邦税,就没有想到能退的钱比我交税钱多的问题(当时比较弱智,现在也是)。所以没有办理退税。所以我认为我和老婆也应该是resident吧,H1B和H4一年多了。2010年的没有退,现在还可以要求退吗?但是她没有SSN所以没有账户,能退到我账户吗?我需要填哪个表格,8863?谢谢!
2011年又补交了4000多的学费,因此肯定可以退了是吗?
我女儿是6月1号出生的,我是可以按depdent退税,$1000呢还是7/12×$1000呢?
表格是1040?谢谢!
衷心感谢高手回复!!
b****a
发帖数: 112
21
You need 1098t.
j***y
发帖数: 1069
22
turbox tax 上不是有一项 non-1098T expense?
学校每年交的fee
夫妻加起来有4000+
但是没有1098T
l*********e
发帖数: 50
23
即使学校给你1098t,那个上面写了是给学生保留的,他们应该已经给irs提交了另一份
copy。
个人觉得你还是应该给出清单,学校你自己的account里面应该有明细,你打印出来,
给irs不就可以了吗?
v*********9
发帖数: 2457
24
我的情况是,学校的1098-T是按照tuition什么时候bill,而不是什么时候paid。换句
话说,我的2011 spring semester的学费都显示在2010年的1098-T里面,而我的2011年
的1098-T显示数字是0
刚电话了IRS,问了我一串问题,比如其他地方有没有claim过这个benefit等等,最后
的结论是可以claim education credit,同时建议我保留2010和2011的1098-T form,
以及自己确实是2011年付费的evidence,以防万一。
另外我也问了8863表是不是要attach这些form和receipt,告诉我不用,呵呵
g**G
发帖数: 767
25
在纽约,是F1身份第二年,去年暑假summer intern有工资,上学期做了个TA,也有工资
因为对算tax完全不懂,所以去flushing找了个事务所办。
但回来之后看到他填了1040,8863和IT-201表,工资退了好多,把学费也给退了1k,感
觉是不是有问题。。
而且没有看到那个5000 treaty的表格,请各位高手帮忙指点!
m********6
发帖数: 4
26
顶一下
j*********5
发帖数: 6221
27
如果你按resident报税,应该有1098T,如果没有1098t就没法报
我在学校呆够五年之后就有1098t了
z***s
发帖数: 636
28
到底没在美国上过本科,直接来美国上MS的人能否报american opportunity credit.
instruction of 8863:
American Opportunity Credit
Available ONLY for the first 4 years of postsecondary education
我觉得研究生的教育应该也算4 years of postsecondary.
还有个问题就是 如果按lifetime 报, 能否包书本费
PS;我是永久resident
S**I
发帖数: 15689
29
来自主题: TAX版 - 1098-T 填8863 问题
1. you can only deduct the fee you paid
2. yes
m******g
发帖数: 498
30
如果是employer provided assistance的话,每年有$5,250免税,所以你那个每年5,000
不要报
剩下1,000是你自掏的,就用8863报life time learning credit,如果你是4年制的本科
那就报american opportunity credit(估计你不是)

5000
f*******e
发帖数: 1300
31
form 8863上面说“Available ONLY if the student had not completed the first 4
years of postsecondary education before 2012”
q********n
发帖数: 355
32
来自主题: TAX版 - OPT STEM报税
现在用OPT延期在原来的学校做postoc。收到了w2,1042s和1099int。
是不是只要填1040, 8833和1040NR-EZ的第二页,就行了啊。8863的表还需要填吗?
谢谢!
q********n
发帖数: 355
33
来自主题: TAX版 - OPT STEM报税
1099int 已经包括在1040中了,
问题是8863还要填吗
f*******n
发帖数: 12623
34
来自主题: TAX版 - OPT STEM报税
OPT延期跟正常的OPT没有区别。
你既然填1040了,跟“1040NR-EZ的第二页”有什么关系?还有,为什么你觉得要填
8863?
q********n
发帖数: 355
35
来自主题: TAX版 - OPT STEM报税
我第一年咨询了学校的cie,说填1040NR-EZ的第二页是为了表明自己的的tax identity
,因为和resident还不一样,8863是因为还有个60美元的教育方面的免税。
w*****4
发帖数: 3902
36
来自主题: TAX版 - 报税一问
在 1040 表上有两项涉及到 8863 表:
49. Education credits
66. American opportunity credits
我想问问给儿子交的 daycare 学费能适用第 49 条吗?
谢谢!
h****s
发帖数: 16779
37
If she got 1098T, then yes; no 1098T, no Lifetime Learning Credit.
d*******g
发帖数: 8992
38
谢谢,选了8917.
当时知道可以2选1,没算过8863的额度。
P****1
发帖数: 2670
39
1098T可以去学校的bursar office问问,可能寄到国内去了
学费抵税有两种选择,似乎收入超过80k就不能抵了。
8917是把学费从taxable收入中免去,上限4000;
8863的lifetime learning credit部分是把学费折个<=20%的比例,从要交的税里面扣
除,上限2000。但如果收入比较高,能免的百分比就小
可以两个都算一下,选划算的那个
P****1
发帖数: 2670
40
1098T可以去学校的bursar office问问,可能寄到国内去了
学费抵税有两种选择,似乎收入超过80k就不能抵了。
8917是把学费从taxable收入中免去,上限4000;
8863的lifetime learning credit部分是把学费折个<=20%的比例,从要交的税里面扣
除,上限2000。但如果收入比较高,能免的百分比就小
可以两个都算一下,选划算的那个
g********k
发帖数: 838
41
来自主题: TAX版 - 两个人报税的问题
大家好,希望能得到有经验的人的回复。老公F1,我F2没有SSN但是有ITIN,在报税的
时候可以申请EIC吗,好像就是困难补助什么的? instruction上面没有说清楚,我的
ITIN算SSN吗?
谢谢啦!另外老公有收到1098-T里面有交的学杂费,有几千,这个可以帮助退税吗?不
过好像instruction里面也没有说用到1098-T啊,只有说8863好像。
还有,我们是用1040还是1040EZ呢?我们中国人有treaty,用EZ是不是不方便报税啊,
所以用1040比较好?
谢谢大家啦!
P****1
发帖数: 2670
42
来自主题: TAX版 - 两个人报税的问题
填8863的时候需要用到1098T的信息.
如果你LG能claim 中美treaty,只能填1040。1040A或1040EZ不支持treaty
ITIN不能claim EIC
参见Pub 596 Page6 Rule 2
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p596.pdf
You cannot get the EIC if, instead of an SSN, you (or your spouse, if filing
a joint return) have an individual taxpayer identification number (ITIN)
g********k
发帖数: 838
43
来自主题: TAX版 - 两个人报税的问题
我不记得我们填过8863,这个是什么啊?
ITIN不是可以当作SSN吗?我看instruction上面说的,呵呵。不能就太失望了

filing
P****1
发帖数: 2670
44
来自主题: TAX版 - tuition reduction
如果有1098T,应该可以,看看给你1098T表下面的instruction。
如果申报的话有两个选择(只能二选一):
1040 Line34,要填Form 8917,把学费直接从应税收入里面去;
或1040 Line 49,要填Form 8863,根据你的收入情况把学费折算个比例,直接从你算
好的税里扣除。
可以两个都算一下,选划算的那个。
P****1
发帖数: 2670
45
他们都file jointly了,就肯定是resident了吧。NR不能file jointly
是resident的话就可以,填8917将交学费部分的收入免税或8863申请credit(二选一)。
P****1
发帖数: 2670
46

http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2012_publi
要打印出来寄
不用
需要

对照1098T,填8863表
l*****4
发帖数: 267
47
来自主题: TAX版 - F1 第六年 married 报税求助
F1 到了第7年(07年来的) 报第6年的税 收到W2 1042S 1099G 1099INT 1098T
研究了一下报税 还是很多问题 上来请教一下
1099INT 银行利息 好像是前五年学生不用管这个表 五年以后是不是要报这个?
1098T 交的学费 用8863或者8917表填 但是这两个表上的Adjusted qualified
education expenses 不知道怎么算 是用1098T box2-box5?
1042S 报treaty用的 前5000收入没有扣税 这种情况怎么报? 还是要用8833说
明着5000 treaty?
先谢了
P****1
发帖数: 2670
48
来自主题: TAX版 - F1 第六年 married 报税求助
1098T的scholarship不算收入。但如果你的学费的确算在了你的w2收入里(你得查一下
你去年年底的工资单确认一下),算你自己掏钱付了学费,你可以填8863来claim
credit。
P****1
发帖数: 2670
49
来自主题: TAX版 - F1 第六年 married 报税求助
foreign resident是啥?是指resident alien么?
感觉退4000学费很奇怪,你确定是已经算完的么?还是只是软件声称可以退“up to
4000”?
你chase利息为收入,交的税应该没有4000吧?
不清楚你符合的是8863表的哪一项,American Oppertunity Credit(四年本科之后就
不能报这项了)还是Lifetime Learning Credit。前者是refundable的,后者是non-
refundable的(意思是,前者即使你不交税也能多给你钱,后者最多能把你要交的税抵
成0)。
你的情况应该用不到中美treaty,可以用TurboTax之类的软件算。能退多少只有算出来
才知道。

4000
u**y
发帖数: 4
50
来自主题: TAX版 - F1 第六年 married 报税求助
我有几个问题想问一下:
1. 我05年来美,先是J2, 再H4, 然后master的第二年转成F1, 整个2012年都是F1身
份。
我和老公(H1)jointly 报税。我收到了W-2,1098-T, 还有1042-S, 三张表。 我可
以有学生的$5000 treaty吗? 这个$5000 在哪里有显示呢。
2. 我的W2表里box1 里的是我全部2012年拿到的工资, 是不是就是没有这$5000的免税
, 不知道我是不是符合这个treaty 的要求。 如果符合, 那我应该需要自己申报把
工资的钱5000 免税。 该怎么操作呢?我看到网上有人说,可以 1040 line21 减去
5000, 可以吗? 还是怎样?
3. 我的1042-S, 表上 box1 是15, box 2,5,7,9, 有数, 按14% 扣的税。 之前您提
到,这个可以在1040里lin7 加上,再在line 21 减去(1042-S BOX 2 里的数)另外在
line62 里加上(1041-S box 7 里的数)。就是说这个1042S里的税是不该扣的。 但是
我的情况可以这样做吗?
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