b******8 发帖数: 1251 | 1 再用tax cut现在,在credit一项有:
You can claim a child tax credit for a nondependent qualifying child if any
of these apply:
You are a nonresident alien, but your child is a U.S. citizen, U.S. national
, or a resident alien.
我父母就是
nonresident alien呀,然后他们的孩子(就是我)是resident alien、这项我可以选
吗?谢谢 |
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t******e 发帖数: 12 | 2 请教大家!
1040NR, F1, 去年生了孩子,今年填税表,CLAIM DEPENDENT, 被IRA 拒绝。考古了版
上资料,知道只能 ask for child credit, 但是打电话,说我不能申请CHILD CREDIT.
我仔细读了instruction, 上面也写道,除非你能claim dependent, 才能申请CHILD
CREDIT.
穷学生,希望明白人能帮忙解答,有相同经验的人赐教!
谢谢! |
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c*****d 发帖数: 6045 | 3 nr不可以claim spouse and child as dependent,但是可以得到child tax credit, $
1000 per child |
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p*****e 发帖数: 310 | 4 zengld版主,我在money版也混了几年了,现在不在美国也就不去了,不过怎么我也不算
BBS新手了。来这里问之前该考古的地方都考过了,你说的这些我也知道,这也是我为什
么寄1040x去要child tax credit的原因。
我现在就是不清楚那封信里面的特定意思,因为我没在1040x的33项上填小孩的信息,那
后面有个打钩的地方是是否符合child tax credit,而且我发现1040NR上也有这一项,
只是我当年不知道,没有填。现在的问题是我不知道那封信说明的是否是这一点,还是
他们当做了dependent exemption。主要是他们随信还寄过来个空白的1040x,所以我想
可能是我没填对。
我这次把新填好的1040x又寄过去,如果还有问题我就再打电话了。不过我还是不清楚是
否填的对,主要是那个line 33在1040x的Part I里,可那是给exemption用的,而且lin
e 25也有dependent child一项,我就不知道怎么弄了。
好再 |
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x******l 发帖数: 104 | 5 Qualifying child must be US citizen or US resident. YOur son was born here
and he is US citizen. So you can claim Child credit. (provide your son's SSN
on form 1040. The child credit can Not be over your tax liability and
Maximu $1000.00) |
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d******0 发帖数: 1458 | 6 各位大侠:
ld是J1第4年, 我女儿07年在美国出生,
07年08年tax period 时候都没有填additionl child tax credit的表格,今年6月收到irs寄来的表格8812,说我们可以claim additonal child tax credit. 然后我们就按照要求赶紧填了寄了,又把07年的补填了.后来一直没有消息.
直到昨天收到irs的信说我们not eligible for additionl child tax credit for tax
period: dec. 31, 2008.
对07年的一点没有提.
这是怎么回事啊,他们寄来的表让我们补填,又说我们不合格,现在该怎么办啊?07年的没有提,也是被拒了吗? 还是07,08都没有希望拿到了?
能查到为什么不合格吗?能argue 吗?
谢谢 |
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S*********w 发帖数: 53 | 7 You might get full $1,000 child credit. Based on your next floor saying, it
looks like you alreay got $200 child credit. You can file Form 8812 to get a
part of additional child credit $800 based on your situation. |
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S*********w 发帖数: 53 | 8 I am sorry; you have to amend your 2008 tax return. First, you have to claim
child tax credit to offset what you are supposed to own Uncle SAM. Second,
after you do not have any tax to claim, then you can claim additional child
tax based on your case.
I do not know much about you. But I think you probable do not have much
earning income. Most of your income are exempt income. This will limit your
additional child tax credit.
it
a |
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m*******l 发帖数: 621 | 9 查相关的文件发现Child care credit上限是$3000,
如果我的FSA Child care account里面多于$3000的话,
我已经maximize 我的child care credit了,
也就是说即使我的daycare花了10000一年,
我也没有任何的credit了,对么?
请大虾指教。 |
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a*****a 发帖数: 19262 | 10 不是的,NR不可以claim child as the dependent, but can get the child tax
credit, once the child was born in USA. |
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H*********8 发帖数: 75 | 11 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8812.pdf
以前作为non dependent claim child tax credit 用的是8901 form。 现在是不是换
成8812 form 了?
我看这个8812上面写了1040NR
1040NR filers: Enter the amount from line 6 of your Child Tax Credit
Worksheet (see the Instructions for Form 1040NR, line 47).
大侠门帮忙看看, 这是说NR F1 还可以申请这个child tax credit 吧? 谢谢 |
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y**********g 发帖数: 143 | 12 我的情况是这样的,我H1B,我老婆F1在上学。我在我们公司dependant care FSA 放了3500,但实际上我2009年day care付了4000多,我的W2 box10里有这个3500,我原来以为多花的接近1000块还可以拿到一些extra的credit,于是填了2441,发现很复杂,于是研究了半天,下面是我的理解,大家帮看看对不对。
我老婆是学生,她的收入最多就是3000,我放了3500在FSA,如果只有一个dependant, form 2441 eligible的income decuct只能是3000, 剩下的500我要加到我的taxable income里面去交税,没有任何的extra child care credit了, 即使我付的child care的钱比3500多。但是另外一个$1000的child credit还可以填表去
claim。
我很纳闷,公司当时请人来接我们讲FSA的时候,说dependant care的limit是5000,根本就没有提这个玩艺和收入有关系,也就是说,如果另外一个人没有收入,你放进去多少,最后报税的时候还要加到income里 |
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y**********g 发帖数: 143 | 13 自己顶一下,希望明白的人说说,就等这个问题解决了,就submit税表了。
了3500,但实际上我2009年day care付了4000多,我的W2 box10里有这个3500,我原来
以为多花的接近1000块还可以拿到一些extra的credit,于是填了2441,发现很复杂,
于是研究了半天,下面是我的理解,大家帮看看对不对。
, form 2441 eligible的income decuct只能是3000, 剩下的500我要加到我的taxable
income里面去交税,没有任何的extra child care credit了, 即使我付的child care
的钱比3500多。但是另外一个$1000的child credit还可以填表去
根本就没有提这个玩艺和收入有关系,也就是说,如果另外一个人没有收入,你放进去
多少,最后报税的时候还要加到income里面去交税,
说是W2的BOX 1,我需要把我的那个500加到这个上面来吗? |
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y**********g 发帖数: 143 | 14 老哥您看来是明白人,帮我看看我的case吧,一直没有人回,着急,谢谢先。
我的情况是这样的,我H1B,我老婆F1在上学。我在我们公司dependant care FSA 放了
3500,但实际上我2009年day care付了4000多,我的W2 box10里有这个3500,我原来以
为多花的接近1000块还可以拿到一些extra的credit,于是填了2441,发现很复杂,于
是研究了半天,下面是我的理解,大家帮看看对不对:
我老婆是学生,她的收入最多就是3000,我放了3500在FSA,如果只有一个dependant,
form 2441 eligible的income decuct只能是3000, 剩下的500我要加到我的taxable
income里面去交税,没有任何的extra child care credit了, 即使我付的child care
的钱比3500多。但是另外一个$1000的child credit还可以填表去claim。
我很纳闷,公司当时请人来接我们讲FSA的时候,说dependant care的limit是5000,根
本就没有提这个玩艺和收入有关系,也 |
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s*********0 发帖数: 3 | 15 现在是F1第五年上,应该是按NR alien来算退税。
学校买了cintax,以前一直是用的这个软件。
2008年生了小孩,去年退税的时候也是用的cintax,填完后自动生成了1040NR,里面也
包括了child tax credit $1000。
但是今年在算退税的时候,cintax死活不生成1040NR,只给1040NR-EZ,里面也没有
child tax credit。写信给了cintax的support center,说他们是对的,据说现在
NR alien不能给depedent claim credit...
上irs网站上看了下,好像也没有找到这个说法...
请问大家有没有碰到类似情况?今年的child tax credit政策改了吗?
thanks!! |
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s****o 发帖数: 40 | 16 【 以下文字转载自 NextGeneration 讨论区 】
发信人: iMoo (iMoo), 信区: NextGeneration
标 题: 8812 Child Credit $1000
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 12 12:11:58 2010, 美东)
Any one got the $1000 child tax credit?
Does the 4 years F1 with 1 year old child qualify? |
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m******r 发帖数: 384 | 17 if total tax is 0, yes indeed the child tax credit is 0.
However, later on line 65 of form 1040, you can put in the "additional
child tax credit". fill out form 8812, it will basically give you the
$1000 child tax credit.
so the $1000 is always coming to you.
more |
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j**f 发帖数: 7403 | 18 俩F1.
夫妻联合 married filed jointly 。 一孩。 美国出生。
夫妻中有一方是5年以上,所以打算用1040 保税。算是RESIDENT
1040表51行, 1000块钱的 Child Tax Credit, 我用大厚本的INSTRUCTION
里面提供的算法,为啥我家不符合这个CREDIT呢? 看版上大家有孩子的,是5年以上的,
应该可以拿到这个1000块钱了吧?
是不是这个CHILD TAX CREDIT就是应该是0,然后那个ADDITIONAL CHILD TAX CREDIT
有1000块钱? 反正能拿到1000就OK。 但是很CONFUSE。 |
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J****9 发帖数: 442 | 19 先说我们的情况:
2007年来美,联合报2009年的。
由于是J VISA,所以2009年是第三个财政年,可以不用交税。
2008年底我们的孩子出生。
报州税时,忽略了孩子的SCHOOL CREDIT(尽管都是自己带孩子),给多反了125刀,收
到钱后也受到了解释的信件。 这里赞一下,尽管钱不多。
联邦税也是1个月后自动进账户。 2周后也受到IRS 的信,说我们可以CLAIM
additional child credit。 (由于要回了所缴的税,根据相依WORKSHEET不能CLAIM
child credit那1000刀) 仔细看了INSTRUCTION,还真是,可以CLAIM additional
child credit。 于是,按照说明,寄出了8812表等。
2个月后,来信说45天内会再联系我们,给CHECK或者不符合的话会给出解释。
今天IRS来信,说我们不能CLAIM那1000.但没做任何解释,但我们可以appeal。
当初没CLAIM;IRS要我们CLAIM;
现在又说不行,真是纳闷。。。。。。
IRS周末不上班,特来此请教各位高手!
有经验的给说道说道。
谢谢先!! |
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r******l 发帖数: 10760 | 20 孩子是美国出生的,有SSN,一整年都送回国内,保税时到底还能不能算Qualifying
Child?
看了之前的讨论,大家意见不一。主要分歧就在"Who lived with you for more than
half of 2009"那条上面。说可以算Qualifying Child的主要有两种说法:
1. 根据后面的Exception to time lived with you里面讲的,孩子在国内算是Travel。
2. 有人提到"Live with you"是法律意义上的live,只要你没有将孩子送人,还是你出
抚养费用,就算live with you。不一定非要物理上live with you。
不知道有没有人试验过算成qualifying child保税的?尤其是第二种说法,有没有官方
解释,什么叫"live with you"? |
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p***a 发帖数: 136 | 21 想明确一下:
夫妻只有一个有收入w2,resident,joint tax
可以claim 1040 51项child tax credit,但不能claim 48项credit for child care
experiance?
还可以继续claim 65项 additional child tax credit吗?
顺便问 单位工资里预扣FSA $2400 填 在哪里? 只有一个人工作最后还得交这个税吗
?看到说法不一,求证实。
多谢 |
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p***a 发帖数: 136 | 22 谢谢指导。
1040基本上填完了,总结一下或者给查漏:
2010年,resident, 一半1042s,可免联邦税,一半w2,老婆在家不工作,一娃
daycare,一娃在家,老人dependent, 有itin号。
7。1042s+w2+fsa($2400)with DCB----只一人工作没法省掉fsa,还得报税
8a, bank interest
21, - 1042 工资
22,w2+FSA+interest=$27000
37.AGI-27000
38. =27000
40. standstard duction 11400
41. 27000-11400=15600
42. exemption 3650*5=18250
43. taxable income=0 (42>41)
44. tax, 8814 form=0
48. child daycare expense=0
51.child tax credit=0
61.federal income tax withheld on w2=661
63. work pay credit 800
65.additional ch... 阅读全帖 |
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t******g 发帖数: 10390 | 23 我发现了个问题,你把老人的dependent当成qualified child算了,你的additional chi
ld tax credit最多只能是1000,因为你只有一个qualified child.然后关于你的EIC,你
可能也查成了with 2 children那栏,你应该差with one child那栏.这个要打半折.
我不知道你的1042S是什么样的收入,是J1学者的免税还是F1学生的fellowship?看你帖子
,你的W2+FSA+利息=27000,你说一半收入在1042S上一半在W2,那1042S上大概有25000左右
的样子,看着象J1学者的半年工资收入,这样你在算EIC的时候,你的earned income可能应
该是1042S box2 + W2 box1,而不是W2 box1.这样你可能就拿不了EIC了. |
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h******n 发帖数: 50 | 24 我们resident alien,孩子下半年生的,但因为是J签证,还不满三年不用交联邦税,用
child tax credit paper sheet 和additional child tax credit form怎么算都是0,肯定不
是收入过高的原因了, 那child tax credit 还能要回来吗?请高手支招,多谢! |
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h******n 发帖数: 50 | 25 我们resident alien,孩子下半年生的,但因为是J签证,还不满三年不用交联邦税,用
child tax credit paper sheet 和additional child tax credit form怎么算都是0,肯定不
是收入过高的原因了, 那child tax credit 还能要回来吗?请高手支招,多谢! |
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P****1 发帖数: 2670 | 26 child credit/additional child credit跟很多因素有关。
很多researcher因为全免税,w2是0,夫妻合报earned income小于3000就,拿不到;
但是如果年初没有找雇主办免税,所有收入出现在w2上,没有1042S,自己报税是处理
免税(1040 Line 7填w2收入,Line 21自己减treaty免税),因为Line7有earned
income,就可能拿到。
有人把1042S的收入算在1040 Line7上,Line 21再减去,从而拿到additional child
credit,我觉得严格来说跟IRS要求不符。 |
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m*******u 发帖数: 1821 | 27 You are wrong on your second question.
If, at the end of your tax year, you are married and you are either a U.S.
citizen or a resident alien and your wife is a nonresident alien, you can
choose to treat the nonresident as a U.S. resident. This includes situations
in which one of you is a nonresident alien at the beginning of the tax year
, but a resident alien at the end of the year, and the other is a
nonresident alien at the end of the year.
If you file Form 1040 instead of 1040NR and your ch... 阅读全帖 |
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d*****i 发帖数: 44 | 28 本人J1 postdoc,2008来美,去年有了娃,今年作为resident报税,学校不再提供
1042S,W2的box1无工资,box2的联邦税也为空,但是box5和6的medicare和tax扣了,
box14是DCP。我的理解是联邦税已经免了,1040的line7、37、38、60都为0,不必再用
8833申请exempt treaty。但是这种情况下用8812拿不到$1000的child tax credit,因
为line4a的earned income等于1040的line7,也为0,计算下来没有$1000的credit。也
许就是有人说的,“no paid tax, no credit”。
可实际上如果W2的box1显示正常工资,即使扣了联邦税,根据免税协议用8833还是能把
税退回来,同时1040的line7填入w2的box1,通过8812还能拿到child credit。也许还
可以申请EIC?
以上是我个人的理解,还希望有经验的高人给解释一下,是不是今年肯定没有child
credit了? |
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d*****i 发帖数: 44 | 29 本人J1 postdoc,2008来美,去年有了娃,今年作为resident报税,学校不再提供
1042S,W2的box1无工资,box2的联邦税也为空,但是box5和6的medicare和tax扣了,
box14是DCP。我的理解是联邦税已经免了,1040的line7、37、38、60都为0,不必再用
8833申请exempt treaty。但是这种情况下用8812拿不到$1000的child tax credit,因
为line4a的earned income等于1040的line7,也为0,计算下来没有$1000的credit。也
许就是有人说的,“no paid tax, no credit”。
可实际上如果W2的box1显示正常工资,即使扣了联邦税,根据免税协议用8833还是能把
税退回来,同时1040的line7填入w2的box1,通过8812还能拿到child credit。也许还
可以申请EIC?
以上是我个人的理解,还希望有经验的高人给解释一下,是不是今年肯定没有child
credit了? |
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l*******m 发帖数: 949 | 30 【 以下文字转载自 NextGeneration 讨论区 】
发信人: littletom (小汤姆), 信区: NextGeneration
标 题: turbobox efile,Child credit 8812 form需要另外寄给IRS么
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 28 11:09:07 2011, 美东)
急等回复:第一次用turbo box, 想efile, 求指点?关于child tax credit 8812 form
, 需要另外寄出么?
今年我第一次负责家里报税,想用turbo box直接efile。 (以前都是mail到IRS的)。
我自己在turbo on-line试了一下,有两个问题:
1个是W-2表,以前都是随着1040S一起邮寄给IRS的,如果这次efile的话,W-2表怎么处
理呢?
2 Child tax credit的8812表,这个是Turbo box自动生成的,efile时自动attach到
1040上的?还是需要邮寄给IRS呢? |
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i*****t 发帖数: 24265 | 31 1040
line 51 child tax credit
instruction page 39
line 64a if you have qualifying child ,attach schedule EIC,
instruction page 46
上面二者不是一样的吧? |
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s******g 发帖数: 6072 | 32 双F1,我已超过5年(在南卡),按resident报税,老婆在GA.有一小孩,但小孩2011在
国内待了11个月,只在这边待了一个月。
1.用turbotax填,虽然填的是小孩在美国只待了一个月,但随后继续问是否提供了小孩
大部分资助,填“是”后,生成的1040里显示可以享受$1000的child tax credit
2. 用H&R block填,填了小孩在美国只待了一个月后就没有问题了,生成的1040里显示
不可以享受$1000的child tax credit
想咨询下像我们这种情况究竟是否可以享受$1000的child tax credit呢?多谢 |
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p**e 发帖数: 533 | 33 自己回答一下。
$1000就是child tax credit。家庭AGI超过11万后就每1000减$450.
$3000是用于计算每个小孩的child care credit的。可以拿到 .2 的credit。但是只有
比FSA中的child care多出来的部分才可以算。
如果不对,请更正。 |
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r*******o 发帖数: 19 | 34 紧急求助。
万分感谢每一位的回复。
2011年是J1第三年,只被扣了FICA,老婆和孩子(非美国出生)全年都和我呆在美国。
老婆没有工作没有收入没有SSN,现在准备为老婆和孩子申请INIT而且married filling
jointly填1040表.但是孩子显然不符合child tax credit,所以只能试着申请
additional child tax credit.按照1040 instruction 第41页最下面TIP,又必须先填
写EIC,接着参照1040 instruction 第45页"the child must have a valid SSN.....
otherwise, you cannot take the credit" .那岂不是我的孩子根本就不能得到任何
credit啦?还是我在哪一步操作错了?求各位赐教。再次感谢。 |
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G********a 发帖数: 2128 | 35 child tax credit 是nonrefundable的,如果你的taxable income 没有超过1000元,
那不足1000元部分的child tax credit就变成additional child tax credit,是
refundable的
如果你已经拿到了1k的credit,additional 部分就不咬管了 |
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t*a 发帖数: 18880 | 36 48 Credit for child and dependent care expenses. Attach Form 2441
- 这个不是additional child credit东西吧?
如果收入高于11w,那末child credit开始减少,直到0...
元,
1000 |
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S****n 发帖数: 519 | 37 【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
发信人: SimFan (SimFan), 信区: Working
标 题: 急问 CHILD CARE FSA
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 15 11:29:52 2012, 美东)
今年CHILD CARE FSA HOUSEHOLD LIMIT是5000一年,但是刚发现我和LD都各自
CONTRIBUTE了5000,所以加起来10K。超过LIMIT在报税的时候有PENALTY吗?
还是就是多出的部分按照INCOME交税就行了?
CHILD CARE FSA 不是 MEDICAL CARE FSA。谢谢。 |
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H******e 发帖数: 767 | 38 You must claim your child as dependent in order to claim child tax.
Income requirement:
For married taxpayers filing a joint return, the phase-out begins at $110,
000. For married taxpayers filing a separate return, it begins at $55,000.
See IRS link for more detail:
http://www.irs.gov/uac/Ten-Facts-about-the-Child-Tax-Credit |
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m*******o 发帖数: 132 | 39 2012年child tax credit 要求form 8812:
"complete this form only for each dependent who has an ITIN and for whom you
are claiming the child tax credit"
我家的孩子没有ITIN (只有SSN)是不是不符合child tax credit要求?
多谢指教!!! |
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x********6 发帖数: 986 | 40 Additional child credit form 8842 part2,4a 那里要填earned income, 如果4a
earned income是零,就不能拿 additional child credit。
Pub 972说 for this purpose, earned income include only taxable earned income
and nontaxable combat pay,这么说是不是H1 收入全部免税的话不能 拿additional
child tax credit那1000块吗? |
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b****e 发帖数: 52 | 41 置顶有这么一段"2.1 both are NR for 2012: file as NR, must file as married
separately and no dependent, even if the dependent is US-born child. (may
claim child tax credit for US-born child.)".不太懂.Dependent 和tax credit是
两回事吗? no dependent但可以claim tax credit? How?谢谢了.
我是J1,不是都是两年就转resident了吗? |
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t*******e 发帖数: 346 | 42 纽约州
在federal tax return中,因为federal limitation,这项credit最后为0 (form
2441)
在state tax return中,算下来不为0(因为没有federal limitation,form it216)
但是在state tax return中有这样两句话
1. The New York State child and dependent care credit is a minimum
of 20% and as much as 110% of the federal credit, depending on the
amount of your New York adjusted gross income.
2. If you qualify to claim the federal child and dependent care credit,
you can claim the New York State credit (whether you actually claim
the federal credit o... 阅读全帖 |
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d*******2 发帖数: 67 | 43 本人2009年到美国,现在J1第四年,2012年全年收federal tax, 老公2010年到达,现
在J1第三年,2012年免联邦税,2012年小孩出生,现在我们想filing federal tax
jointly。 想请问一下:
1. 2012 年我们都是resident, 所以可以filing federal tax jointly,然后claim
one quilifying child,这个没有问题吧?
2。 除去我们俩免税的收入, AGI 大概20000左右, 再减去standard deduction
11900, 再减去 exemptions 3800*3,这是对的吗? 那算下来 AGI 已经不用交税了
3,接下来的问题就是我们的child tax credit 没有用上,所以在line 65 还可以
claim additional child credit 1000。可是这样的问题在于 我交了5000的税(包含1
-7月本应免税的部分),这样算下来我不仅可以把这5000要回来,还可以多要1000回来
,这样合理吗? 还是我哪里算错了?
希望版上大侠提点,万分感谢 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 44 你问的应该是child care credit。
你说的这种情况(一个在家带)应该不满足child care credit的条件。
建议你google查child care credit。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 46 个人以为先在Line7加上fellowship,再在Line21减去是可以的。
Schedule 8812 Part I仅针对没有ssn而有itin的小孩。对于有ssn的小孩不用填。
http://www.irs.gov/instructions/i1040s8/ch01.html#d0e37
你自己把Child Tax Credit Worksheet和Schedule 8812全部走一遍就行,内容不是很
多。
Additional Child Tax Credit是refundable的,而Child Tax Credit是non-
refundable。non-refundable是指把你该交的税抵到0,不会倒贴给你钱;refundable
是即使你不用交税,还可以倒贴给你钱。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 47 可能有additional child tax
child tax credit是non-refundable的(把你的税抵没了就不能多给)
additional child tax是refundable的,把你的税抵没了还能倒贴你钱。 |
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l****d 发帖数: 131 | 48 新申请ITIN,税已经退回来了,但是没有自动计算child tax credit。因为之前没有
ITIN,software不让填child tax credit。
小孩是去年11月跟我们来美国,之前一直在中国。
现在不知道小孩是否满足Substantial Presence Test?去年有待够31天,但前两年没
有。
其实我们自己也不满足Substantial Presence Test,但是还是按的Resident Aliens做
的1040啊。
所以现在是不是可以file 1040X去把$1000 child tax credit 要回来?
请问有没有人有类似的情况?
非常感谢 |
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P****1 发帖数: 2670 | 49 你再看看additional child credit部分?
也许是你收入过高,不能拿满1000/孩;也许是你交税不多,child credit只能把你的
税抵到0,另外的部分在additional child credit部分拿 |
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j*******g 发帖数: 67 | 50 J1和J2在2013年来,来后当年生一个小孩。
SPT:确认J1是Resident(从2015年开始),J1在两年前(2010年)呆了300天。J2
dependent仍是NRA,目前没有SSN/ITIN。
J1收到学校的W2和1042S,W2 box12、14有数字其他都空白,1042S 的box2是全部工资
,没有扣任何税。另外还有分别来自2个银行的1042S和1099-INT,都没有扣税。
折腾了好些时候才发现,J2没有SSN 就不可以EIC,Child Tax Credit Worksheet算了
一下也不够格(其中有些表不知什么含义,没有具体看)。
请帮忙看看今年的Child Credit和Additional Child Credit确实拿不到了,谢谢! |
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