l****u 发帖数: 424 | 1 我用 Taxact 报税, 但是在报州税时,默认选择 standardize,而又找不到选择
itemize 的地方。
请问用过 Taxact 的朋友, 在用 Taxact 报州税时,怎样选择itemize?
谢谢! |
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H****5 发帖数: 272 | 2 至今没收到去年报的州税,不知道是没给我们还是寄丢了?
今年报州税时如何一并要回去年的呢?请大家多指教,谢谢! |
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c***u 发帖数: 190 | 3 填州税时, federal AGI是各自的W2上AGI 还是1400上的AGI? 谢谢. |
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a*m 发帖数: 3 | 4 听说邮寄州税时要附上一份联邦税表的copy,不过没看到书面说明必需这么做。大家都
附了吗?谢谢! |
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b*****s 发帖数: 297 | 5 08年呆了190天,但报08年税时给忘了。今年报税可否补上? |
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h*******t 发帖数: 214 | 6 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: hahahacat (life is a box of chocolate), 信区: TAX
标 题: 邮寄File纽约州的州税时忘了附上W-2表怎么办?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 1 11:54:21 2013, 美东)
不是efile,是邮寄的,已经寄出了以后发现忘了附上W-2表怎么办?separately寄出?
谢谢。 |
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g*****e 发帖数: 110 | 7 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: goodeve (goodeve), 信区: TAX
标 题: 求教报州税时需要交的federal form
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 18 00:20:54 2016, 美东)
联邦报税是married filing jointly,但是在加州是married filing separately (只
有一个在加州有收入,另一个是non resident)。请问交给加州的federal 1040需要是
married filing jointly的还是separately的?谢谢! |
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发帖数: 1 | 8 一文读懂美国如何征收房产税
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2018-03-12 13:16:24 字号:A- A A+ 来源:微信公众号“地产真心话”
关键字: 房产税美国房产税房产税出台房产税细节房产税怎么收
(本文来自中信建投房产研究团队微信公众号“地产真心话” 文/陈慎)
经过几代的发展和改革,目前美国已形成了一套较为完善的房产税税收政策体系,它以
对不动产及其建筑物等统一征收财产税为主体,具备了税率由郡、市政府根据各级预算
制定、完善的税基评估机制、领先的评估技术和体系化的税收优惠政策等特质。其征税
宗旨主要在于为州及地方政府提供持续可靠的财政收入,为城市基建提供稳定的资金支
持。
美国的房产税是州以下地方政府的主体税种和最重要的收入来源,同时也其是平衡地方
财政预算的重要手段,平均占到地方政府总财政收入的50%以上(调整后口径)。房产
税征收完成后,美国政府也规定房产税支出要主要用于当地的公共服务,包括消防、治
安、道路交通、教育、环境改善等一系列内容,其中用于地方公立学校的学区教育费用
占据了房产税支出的绝大部分比重,约占全部税收入一半。
美国房产税税率一般“以需定收”,全美各个... 阅读全帖 |
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m********x 发帖数: 37 | 9 虽然每年只有1%的报税者被查税,但如中乐透一样不幸中奖,会让不少人恐慌。除非税
表非常简单准确,否则一个人一生被查税一次以上的机率相当高。查税不仅要花大量时
间准备,而且大多数被查的结果是加税和罚款,其数额往往数千数万元计。
据国税局调查,害怕查税是第三大影响美国人诚实报税缴税的心理因素 (最大是个人
正直,其次是第三方比对)。据国税局统计,收入越低,逃税的比例就越大。20万收入
以下者查税被罚比其之上收入者高出83%。个别人甚至“无知无畏”或“无资无畏”,
进行税务欺诈。相对而言,高收入者报税时比较比较有税务知识和谨慎小心。
那么,美国国税局如何查个人报税情况?一般,国税局对于每年所有的税表都查一遍,
无一例外。以下几点是重点审查:
第一,计算错误和数据输入错误。例如社安号码错误等。
第二,高风险税表进行查税,如自雇者的Schedule C等,一般用三种选择方式:DIF(
Discriminant Inventory Function),和UIDIF(Unreported Income Discriminant
Index Function)及NRP(National Researc... 阅读全帖 |
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m********x 发帖数: 37 | 10 经济持续不景气,为填补巨大的赤字窟窿,联邦政府将继续加大对税法的执行力度,严
查偷税漏税者。据报道,政府计划在2011年花费超过80亿美元加强查税力度,这意味着
将有越来越多的纳税人被税务局要求查税。
纳税人被IRS选中的概率通常跟纳税人的收入高低、从事的职业、税表中的减税种类有
关。一般来说,纳税人的收入越高被查税的几率也越大,对于年收入超过10万的纳税人
,可能每100人就有超过1个被选中查税。然而近两年的数据显示,税务局在逐步加大对
低收入纳税人的查税力度,低收入纳税人被选中的概率逐年升高。在各种职业中,自我
雇佣者和小业主极易被税务局盯上成为查税目标,因为税务局认为大多数自我雇佣者不
会如实申报他们的收入,并且会申报许多不实开支,以取得税收减免。而小业主的报税
表被认为是最容易出错的。另外,如果纳税人申报了太多的可扣税开支,使减税金额超
过平均水平时,也会被税务局要求查税。这并不是说纳税人就不能申报合法开支了,只
是需要注意所列举的金额要在税务局设定的范围内,以减少被查税的概率。同样道理,
如果纳税人申报了家庭办公室税收抵免,也很容易被选中要求查税。所以,如果这项开
支对减少应... 阅读全帖 |
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b********e 发帖数: 215 | 11 和老婆在不同州,报联邦税用的file jointly,但问题是报州税时,我用的软件报2个
州时都是用的总收入,例如我在州A收入是a,老婆在B州收入是b,软件在算2个洲税时都
用的总收入 a+b,这样的话应该是不对的,我们要交很多税,所以州税准备手工填,但
有一个问题,报州税时要附上联邦税,我的联邦税上的收入是a+b,但我的州税收入应
该只有a,有经验的朋友给科普一下,应该怎么操作。 |
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M*******s 发帖数: 4074 | 12 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: whoiwere (dddddddd), 信区: WaterWorld
标 题: 房地产税 开征, 100万房每月缴税400元
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jul 21 07:35:39 2015, 美东)
近日,房产税的消息再次引起市场关注。据国内知名财富管理机构的理财师的了解,
目前房地产税立法的初稿已基本成形。未来的房地产税主体税种或由房产税、城镇土地
使用税合并而成。
有关房地产税,实际早在2011年就开始在上海和重庆两地试点。上海试点的情况是
是在上海新购且属于该居民家庭第二套及以上住房的,按人均计算,人均超过60平方米
的,进行房产税征收。比如一个居民家庭原来已拥有的住房面积共计180平方米,刚好
人均60平方米,现又新购一套100平方米的住房总价100万,那么其一年应该缴纳房地产
税4200元左右。而按新规定,以后购房者每年在支付房地产税时,还需要额外支付新增
加的“城镇土地使用税”。但专家表示,总体的税负水平短期大体不变,对投资客来说
,是不是要泪流满面了?
因为据相关统计,在目前的房价构成中... 阅读全帖 |
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w******e 发帖数: 953 | 13 近日,房产税的消息再次引起市场关注。据国内知名财富管理机构的理财师的了解,
目前房地产税立法的初稿已基本成形。未来的房地产税主体税种或由房产税、城镇土地
使用税合并而成。
有关房地产税,实际早在2011年就开始在上海和重庆两地试点。上海试点的情况是
是在上海新购且属于该居民家庭第二套及以上住房的,按人均计算,人均超过60平方米
的,进行房产税征收。比如一个居民家庭原来已拥有的住房面积共计180平方米,刚好
人均60平方米,现又新购一套100平方米的住房总价100万,那么其一年应该缴纳房地产
税4200元左右。而按新规定,以后购房者每年在支付房地产税时,还需要额外支付新增
加的“城镇土地使用税”。但专家表示,总体的税负水平短期大体不变,对投资客来说
,是不是要泪流满面了?
因为据相关统计,在目前的房价构成中,税费及房产商利润占到60%,建筑成本只
占40%。在房价中,目前土地占有的税费太多,是形成房价过高的直接原因之一。如果
将以往在房价当中一次性交纳的税费改成按年收取,那么,改革后房地产的开发成本将
有大幅度降低。
假如地价和相关税费分70年交,目前售价6000元/平方米的房子,从理论... 阅读全帖 |
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T*********s 发帖数: 20444 | 14 国家又收了一笔钱
这笔钱是从租客手里收的
近日,房产税的消息再次引起市场关注。据国内知名财富管理机构的理财师的了解,
目前房地产税立法的初稿已基本成形。未来的房地产税主体税种或由房产税、城镇土地
使用税合并而成。
有关房地产税,实际早在2011年就开始在上海和重庆两地试点。上海试点的情况是
是在上海新购且属于该居民家庭第二套及以上住房的,按人均计算,人均超过60平方米
的,进行房产税征收。比如一个居民家庭原来已拥有的住房面积共计180平方米,刚好
人均60平方米,现又新购一套100平方米的住房总价100万,那么其一年应该缴纳房地产
税4200元左右。而按新规定,以后购房者每年在支付房地产税时,还需要额外支付新增
加的“城镇土地使用税”。但专家表示,总体的税负水平短期大体不变,对投资客来说
,是不是要泪流满面了?
因为据相关统计,在目前的房价构成中,税费及房产商利润占到60%,建筑成本只
占40%。在房价中,目前土地占有的税费太多,是形成房价过高的直接原因之一。如果
将以往在房价当中一次性交纳的税费改成按年收取,那么,改革后房地产的开发成本将
有大幅度降低。
假如地价和相关税费分70年... 阅读全帖 |
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s********n 发帖数: 943 | 15 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: springmoon (春满楼), 信区: SanFrancisco
标 题: 有人用CalFile报加州州税吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 15 00:07:16 2010, 美东)
我用了item deduction for federal tax.
我用CalFile报加州州税时,可以有refund.
但是我自及填540时,要补交几百块州税.
我在报联邦税的item deduction中, 主要的是已付的州税,
在用540报时,它让我从federal shedule A 扣除州税部分,
然后和3637$比较,这样我就只能用3637$deduction.
在用CalFile报加州州税时,它好像没有扣掉已付的州税部分,这样我可以拿到9190$
deduction.
所以我现在有些搞不明白了,到底用拿一种方式来报 |
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c***s 发帖数: 70028 | 16 当重庆宣布将要开征高档房产税时,小潘称为“狼来了”,而重庆的所谓高于市场均价3倍的房产税真的是一只狼吗?
在中国现有税制不修改的情况下加征房产税无疑是一种苛税、是掠夺民财的一种做法,既不会对遏制房价上涨产生任何益处,也不会对扭转土地财政的过度依赖局面产生影响。关于开征房产税或类似的税收的坏处和不应征收的理由早已说过多少次了,这里只谈重庆的特殊房产税征收。
重庆准备实施的特殊房产税不是普通意义上的财产税,而是一种只针对高房价的类似于高消费的特别消费税,就如中国曾出台过宴席税这类特别消费税一样,只针对于一种高消费的行为。但中国的这类宴席税类的特殊消费税并没有真正的实行过,犹如昙花一现,估计重庆的这种特殊房产税也会落个同样的结果。
一、中国处于一个高速发展的时期,日益增长的物质消费能力在不断的提高过程之中,今天看来是一种高消费的现象,明天就变成了一种普遍的社会现象。于是这种看似高消费的行为就在短期内迅速变成了一种大众消费,如当初的请客吃饭大多花公款,是一种一般家庭无力承受的经济条件下的特殊消费,但很快这种全家在餐馆吃饭的消费行为变成了一种普遍的社会化大众型消费,特殊消费而征税的意义自然就消失... 阅读全帖 |
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s*******8 发帖数: 12 | 17 我是J1访问学者第二年,由美国校方资助(第一年是中国资助)。现在第一次申请2013
年有关收入的联邦退税和州退税。学校payroll部门不管我退税的事,让我自己弄,无
软件,非online退税,一切均自己手填。
在填写联邦退税表1040nr-ez时遇到问题,请教如下:
1、除学校发的wage之外,无其他各种收入。我被扣的是fedral income tax 和state
tax。但是填到第23a行,结果refund只有120元。但是联邦税交了800多元。这是为什么
?怎么写才能把联邦税全额退给我呢?
2、payroll部门最初给我写婚姻状况时,写的是single。但当时我是已婚的且配偶在美
国(不工作),我也和payroll说了,但他们说我还是应该填single。很不明白为什么
。问题是在填1040nr-ez时也有婚姻状况的选项,我到底是按之前payroll写的single还
是按实际情况写married呢?明年我再退税怎么写呢?
在退纽约州税时填写IT-203表时遇到的问题,请教如下:
1、我和配偶是2013年9月来到纽约州的(之前在别州,但无需纳税收入),现租apt住
,至今。那么... 阅读全帖 |
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w**********1 发帖数: 97 | 18 新手,第一次报税
请问联邦税用了itemized deduction,加州州税可选择standard deduction吗?
第一次用turbotax软件,发现只有联邦税计算时让选择itemized deduction还是
standard deduction,州税是自动计算的,用了standard deduction.补交联邦税3824,
退州税7489.
第二次检查发现,有车辆的regristration fee漏了录入,返回重录,重录后发现需要
选择itemized deduction还是standard deduction,仍选择itemized deduction,发现
联邦税没变,但是州税计算自动选择了跟联邦一样的itemized deduction,退的州税少
了。补交联邦税3824,退州税7189.
第三次,发现差异后,我用另一部电脑,重装了turbotax,将信息录入,一并录入了
regristration fee,仍选择itemized deduction,系统在自动计算州税时默认
standard deduction,结果跟第一次一样补交联邦税3824,退州税74... 阅读全帖 |
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s********n 发帖数: 943 | 19 我用了item deduction for federal tax.
我用CalFile报加州州税时,可以有refund.
但是我自及填540时,要补交几百块州税.
我在报联邦税的item deduction中, 主要的是已付的州税,
在用540报时,它让我从federal shedule A 扣除州税部分,
然后和3637$比较,这样我就只能用3637$deduction.
在用CalFile报加州州税时,它好像没有扣掉已付的州税部分,这样我可以拿到9190$
deduction.
所以我现在有些搞不明白了,到底用拿一种方式来报 |
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H****5 发帖数: 272 | 20 我的情况是:
我老公H1签证,2005年6月底来美;我先是以H4身份于2005年6月底来美,后在2007年8月转
换为J1签证.我们有一个在美国出生的宝宝,生于2007年4月16日,有SSN.
我们的问题是:我老公想当然的一直沿用1040-NR-EZ税表报税, 所以去年(2008)报税时,
我们没能拿到宝宝的child tax credit, 没能拿到Stimulus Rebate, 反而上交了一部
分联邦税.
今年我在本坛潜水多日, 觉得去年(2008)报税用错税表了,但我老公还是说我理解错了,
特向大家请教几个问题,谢谢!
1)去年(2008)年报2007年的税时, 我和我老公都可以视为resident, 所以可以用1040A
来报税对不对?
2) 我老公在去年(2008)报2007年税时还处于H1的三年免税阶段, 所以我老公认为应该
用1040-NR-EZ报税,否则按照resident报税就不能免税了; 而我觉得H1前三年的免税和
用1040A报税并不冲突,我们去年实际上可以用1040A报税,并且可以享受免税,对不对?
3)由于我们自己的疏忽导致没能拿到的Stimulus Reb |
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g*******l 发帖数: 201 | 21 替先生问:
我想尽快拿$8000,是否能用2008税表,去年抱税时还是non residence alien,今年在
美国呆够了183天,变成residence alien
我去年抱税时还是non residence alien,今年在美国呆够了183天,变成residence
alien,上个月买了房子,想尽快拿$8000,能否修改2008税表现在拿$8000?或者我只
能老老实实等到2010年报2009的税时在去报这8000块? |
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f*******n 发帖数: 12623 | 22 就是所有你2018年交的州税,包括公司扣的税(这包括SDI、SUI税)、你自己报2017年
州税时apply到下一年的税,或你报2017年州税的时候补的税。 |
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y****p 发帖数: 9 | 23 Louisiana不是免州税州,跟是不是H1B签证就跟没关系了
non-profit跟你也没任何关系,你们单位是non-profit意思是单位最后所有的profit
都要花掉。你在for profit或者non-profit的单位工作都要交个人收入税
8833只是给第一年拿H1时按dual-status报税(就是以1040为主表,1040NR为辅表)时
claim你的$5000 treaty时用的,也只能免头5000的联邦税,Louisiana是少数一些
不承认联邦tax treaty的州,就是说报Louisiana州税时头5000不能按treaty免税 |
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N***n 发帖数: 660 | 24 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: NYwsn (NY Wall Street Nan), 信区: TAX
标 题: 夫妻在不同的州工作,州税怎么算?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 17 08:47:23 2011, 美东)
我们都住在NJ,但我在NY工作,ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
?如果合着报,报NY州税时要不要算上ld的收入?报NJ州税时要不要算上我的收入?谢谢 |
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b*********n 发帖数: 2975 | 25 分开,合着都可以
如果合起来都要算
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: NYwsn (NY Wall Street Nan), 信区: TAX
标 题: 夫妻在不同的州工作,州税怎么算?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 17 08:47:23 2011, 美东)
我们都住在NJ,但我在NY工作,ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
?如果合着报,报NY州税时要不要算上ld的收入?报NJ州税时要不要算上我的收入?谢谢 |
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x******n 发帖数: 1328 | 26 是,州税可以来抵联邦税
你应该今年报2010税时填2000来抵税
报回来的1500算作2011的收入,明年报2011税时要在总收入上加1500
了? |
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j****e 发帖数: 84 | 27 1.从消费税到增值税
重所周知,增值税是从消费税转化而来的。消费税(一般)根据商
品的最终销售价格即零售价格,按一定比率征收的税赋。有在生产环
节征收的情形,但更通常的是在零售环节征收,又称零售税(Retail
Tax),税赋最终由消费者承担,而不是纳税的零售商承担,所以被归
为间接税。
但我们又知道,税制的实行有一个可操作性问题。普遍的消费税
特别是零售税由于其征收操作上的困难,要么不能保证(合法的)公平,
要么不能保证财政收入。
比如说在粮食市场上,如果是买的人直接用于生活消费,那么该
交零售税;但如果是为了当制作方便面的原料,那该不该交税呢?交?
那卖方便面时不是也交零售税,原材料这一部分的不是因此也一并交
了么?不交?您怎么知道买的人根本就不是用于生产,而是用于消费,
从而逃了税?您是想确保财政收入呢,还是多顾及公平?
这一难题挺伤脑筋。可是人们发现,这难题自己就提出了解决方
法:为什么交一种商品的税时要一并交原材料那这一部分呢?只交扣
除了原材料价格之后的部分即增值的部分,然后规定无论在哪一个环
节,无论商品是否最终消费,无论它是原材料、半成品还是制成品,
只要销售出去就得按 |
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h********e 发帖数: 3 | 28 我去年三月份开始在New Jersy工作,但是扣税却是按照费城(旧的住址)的标准.十月份,
我意思到了这个问题,把Pay Roll 住址改道了New Jersy.我该1-10月份按照宾州的标准
扣税,11-12 月份按New Jersy 报税吗?如果这样,我的费城CityTax(已被扣除) 需要
file 吗?宾州的州税和在宾州工作时一样吗?交New Jersy州税时要考虑1-10个月的收入
吗?
如果我想以file New Jersy州税 (3-12月),如何拿回已交给宾州的州税和费城的城市税?
谢谢阅读并回答 |
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N***n 发帖数: 660 | 29 我们都住在NJ,但我在NY工作,ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
?如果合着报,报NY州税时要不要算上ld的收入?报NJ州税时要不要算上我的收入?谢谢 |
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l********m 发帖数: 191 | 30 真心请教
加州, married/filing jointly, resident
去年(2011年)收到2010年的退税,州税$500,联邦税$2500,当时填1040时是用的
standard deduction,今年还是standard deduction
那么今年报税,我需要把退税合计$3000填到1040表line 10吗?还是只需要填州税$500
?还是什么都不用填?我的理解是需要填$500在line 10, 然后报今年州税时在540A表
line 14a项再填$500,不知道这么算对不对?
多谢多谢!!! |
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r******l 发帖数: 10760 | 31 如果2012年报2011年的税时用的是standard deduction,就是没用到州税。2012年补交
了2011年的州税2k。
现在2013年报2012年的税时打算用itemized deduction,Schedule A里面可以加上去年
补交的那2k吗?读了Schedule A的instruction,似乎可以无条件把那2k加进去? |
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c****s 发帖数: 5892 | 32 中国人好好说:新官上任三把火。近日围绕多伦多新上任的市长福特的新闻特别多,最令人关注的是他上台后,如何烧好这三把火。近日,福特在他就任后的首个记者会上宣布,多伦多市民2011年的物业税将得到冻结。福特说,他的过渡团队在过去的一个月,就如何裁减开支同时保留服务的问题,与高级市政官员密切合作。福特的此举动,被人称为是他上台后烧得第一把火。也为普通市民说欢喜,但也引来反对他的市议员和一些朝野对手的质疑。
也许人们人们还记得,福特在他的竞选政纲曾表示,物业税将以通胀为基础上升,升幅约为1.8%,还会大力裁减市府的开支。而他的主要竞争对手史振民则承诺,会冻结物业税,但福特当时认为这是“不可能”。而福特周三宣称冻结2011年多伦多物业税时并没有没有解释,他从何处找到资金维持税收,同时还能不减少市政服务。只是强调:“我要求职员拿出以零为基点的预算。物业税今年不会上升。”
曾记得,在1998年城市合併之后,当时的多市市长拉士民(Mel Lastman)曾冻结物业税3年,但自此之后,物业税每年都上涨3%到5%。还记得,在前任市长苗大伟的领导下,多市的物业税已经连续7年上涨,这次听到物业税将冻结的消息当然... 阅读全帖 |
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c*******r 发帖数: 209 | 33 正在填税表,突然想到了这个问题。我是用itemized deduction填表.州税在联邦税中
得到免除,所以多预扣或补交州税,在联邦税中最终是一样的。但交的州税在计算州税
时并不减免,这样state income tax refund(因为2008年多预扣了州税)在2009年的
州税表中就变成了一项多出来的收入而要多交州税,但在2008年的州税表中也没有得到
相应的减免。请问我的理解对吗?
谢谢 |
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k****9 发帖数: 656 | 34 是10年,报09年的税。当时报的是F1第二年的税。当时回国,没时间自己报联邦税(洲
税是我自己报的),就叫朋友帮忙报联邦税。
从国内回来后,发现所有联邦税都退回来,而且洲税退了两次(一次是我自己报的数额
,另一次是所有已交洲税额减我自己报的数额),所有洲税就全退了。
当时,我觉得即高兴又很奇怪,因为我自己,09年时,报08年的税,才退回来700多,
现在一下子多了1700多刀。
我马上打电话给朋友,结果被告知,他帮拿去芝加哥的会计去帮忙报(他和本人在NY)
。他说是芝加哥的同学介绍去的,他当时正要去芝加哥玩,就把我的和他的都一起拿去
报了。他说他芝加哥的同学年年都这样报的,而且是会计师弄得,不会有问题。
当时我相信了,还觉得报08年的税时,不知道这个真亏。
本来今年也打算拿给他们报的。因为其他税的问题,这两天在本版混 ,结果发现去年
的保税是不合法的。
现在我和我的朋友,想把去年多退的税 ,退回去IRS ,请问怎样退?会罚款吗?
谢谢 |
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h****g 发帖数: 40 | 35 California. 报联邦税时用itemized合算,但items中州税是大头。报州税时其他items
就远远不到州的standard deduction 了。 |
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q******a 发帖数: 417 | 36 去年买房时,HUD表上的origination fee 一栏里包括了买点的钱和其它origination
fee (不包括appraisal等)。可是从银行来的1098表上的钱只显示买点的钱。请问报
税时应该写HUD表上的数目,还是写银行来的1098表上的数目?
去年的房产税应该12月31好due,可是不作为的银行没有按时付。一月份我发现了,叫银
行补交,银行居然叫我自己付因为没有按时交而产生的利息。这样合理吗?还有我能把
这一月份才补交的房产税加到2011年里报税吗?银行来的1098表上没有显示所补交的房
产税。 |
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c*********g 发帖数: 78 | 37 加州,F1,收入就是校内工作和校外实习,federal tax 用了5000的treaty。第一次报
州税,上来请教。
1,校内工作收入3000多(1042-s box 2的金额),在学校填过那个关于treaty的表,W2
上federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI都没有扣。校外的实习,W2上按照实习收
入扣的federal tax,CA state tax,CA SUI/SDI。我的问题是W2上的SDI是我实习工资
的1%,而不是我校内工作和校外实习工资总额的1%,是不是SDI扣得少了?我填州税时
需要对这个调整吗?在哪儿调整?
2,目前是租的apt,F1可以要求nonrefundable renter's credit吗?(540NR line 61)
3,在学校里买的医疗保险,报联邦税和州税时可以deduction吗?
4,540NR Schedule A 的line 34,tuition and fees,是不是不用填?感觉计算tax的
时候不用考虑学费,我的理解对不对? |
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s**********g 发帖数: 14942 | 38 itemize时,联邦税deduct的州税部分,在本州一般不免税,要加回taxable总收入
所以之前多报少报应该对州税没影响
看看你们州是否特例吧 |
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S*********s 发帖数: 1963 | 39 2011年年中从州A毕业,搬家到州B工作(驾照也同时更换到州B),但是现在收到公司
的W2表,仍然是寄到州A的老地址(这个可能是因为我等到年末才意识到公司个人
profile里的primary home address没有更改过来,只更改了mailing address)。
但更奇怪的是,州税预扣的是州A的税(一般预扣的是工作所在州的税吧?)。
现在有几个问题请教一下:
1. 我搬家后似乎应该是算州B的part-year resident,应该对州B来file part-year
resident state tax return。但是这W2表上的地址是州A的,那岂不是默认我在2011年
是州A的(whole-year)resident,而下半年是州B的non-resident,应该对州B来file
non-resident state tax return?
2. 现在预扣的是州A的州税,但是file州B的州税时,如果算州B的non-resident的话,
我州A的州税是不能claim成为州B州税的credit的。那应该怎么处理?总不能扣双重的
税吧?
3. 现在没有预扣过州B的州税... 阅读全帖 |
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d****u 发帖数: 33 | 40 去年保州税时,我主动补缴了前年在网上买电器(购买时没收税)的本州购买税,今年
又碰到类似问题。是去年在外州公司买的东西,当时问对方税的事,回答是他们公司商
品是non-taxable,但具体到我将来是否要补缴税款他们也不大清楚。这次数额比较大,
不知道是否一定要申报?麻烦高手指点一下,谢谢啦! |
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C****s 发帖数: 353 | 41 急请教一个马里兰州税的问题,如有相似工作和实习情况,谢谢指教!! 折腾了半天,
实在研究不出:
情况:F1(<5年), Single, 在马州有奖学金,2012年暑假在加州实习三个月,加州州税
已由实习公司代扣,平时马里兰州税已经扣除
按照resident在申报马里兰州税时,发现马里兰state tax与local tax两部分都是按照
两个州收入总和扣的,其中state tax 可以根据502CR 以credit形式 返还一部分在加
州已交的加州州税(占到加州已交州税60%),但是local tax一点都不可以返还,所以
最后依然需要补交1000左右。
问题:
1. 是否有方法在local tax中免除加州实习部分. 网上查信息发现已经有法院判决
local tax不返还credit违宪.
2. 是否应该(或可以)以nonresident报马里兰州税?试过发现可以省2000dollar(退
1000, instead of 补交1000),但是不知是否容易被查
相关链接:
http://www.pwc.com/us/en/state-local-tax/newsletters/mys... 阅读全帖 |
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R**********n 发帖数: 1109 | 42 报联邦税打算自己去直接填 online fillable form, 不打算用第三方的报税软件,因
为感觉网上直接填的那个挺方便的。报州税时没找到州里的网上填的表格,貌似要用报
税软件才能 E-file, 试了一下报税软件 比如说 H&R Block ,这个软件是联邦税和州
税在一起的,报完联邦税报州税,是不是可以只用它来报州税?或者说 Turbo Tax 可
以用来只报州税吗?听说有 Fidelity 账户的用Turbo Tax 免费,有没有Fidelity 的
用户用过的,谢谢! |
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L******f 发帖数: 5368 | 43 很久以前。讨论房产税时。
本狼一直主张房产税。
对方提出征房产税的计算
房产价值问题。我回答时说的。
那时还有人说这么自报房
产价值没听说过。我的回答是
中国特色的问题要用中国特色
的解决办法。 |
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z*****5 发帖数: 1871 | 44 最近经济紧张,想把payroll改成先不withhold各种税,明年报税时再根据情况补交。
- 这样是否可以?
- 平时withhold税时,公司还得帮个人交纳一部分税,如果我个人不withhold了,公司
是否也不需要帮忙交那部分了? |
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z*****5 发帖数: 1871 | 45 最近经济紧张,想把payroll改成先不withhold各种税,明年报税时再根据情况补交。
- 这样是否可以?
- 平时withhold税时,公司还得帮个人交纳一部分税,如果我个人不withhold了,公司
是否也不需要帮忙交那部分了? |
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v*********0 发帖数: 941 | 46 顺便借问一下: 能file联邦税时 联合报税? 而file州税时 分开报吗?
Thanks。 |
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q******a 发帖数: 417 | 47 去年报州税时补交了$1000的税款,如何在今年报联邦税时从收入里减去这$1000.如果
州税有退款的话是要写在1040 表的Line 10里。我是补交的税款,怎么办? |
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l*******y 发帖数: 181 | 48 F1, 今年报联邦税和州税时要加上去年返还的州税和联邦税吗? 1099-G 只列了返还的
州税, 没有列联邦税. |
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y*****y 发帖数: 66 | 49 之前是通过学校的Glacier软件报1042NR-EZ的退税,中间有一栏要填去年报州税时交了
多少钱,我补交了88块钱(不是今年的州税,今年补交的是53块钱)。结果生成的表格
中Itemized deductions是326.89(其实是
今年的州税238.89+补交的去年州税88)。
结果收到IRS的来信说是Itemized deductions不对,要我填1042NR,我一看,里面的
Schedule A是详细的Itemized deductions。第一栏是State and local income taxes
。问题就在这:
1.我是要填238.89呢?还是填326.89?如果是填238.89,那补交的88块钱要填在哪?看
有说填11栏,但是要是填在那,我得填个负数啊,要不然算成我收入多了88块。
2.补交州税应该有1099G表,结果我去州税办公室问,他们说没有我的,结果就只给我
打印了个我交了多少钱,然后盖了个章。请问我把这个证明寄过去有用吗?要不然,我
在Itemized deductions的第一栏State and local income taxes里填的数字,他们... 阅读全帖 |
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b******e 发帖数: 545 | 50 F1-OPT报税:州2要收州1的income的税,那么州1claim的5000 treaty的问题
请教:我在州1 claim 5000 treaty,现在州2(有收入,实际上是主要收入,税高于州
1)也收州1的income的税,那么我的5000 treaty如果再交州2的税的话,岂不是5000
treaty对于州税部分就没有免税?
所以我claim了州1的5000 treaty,但是在报州2的税时,我没有从州2的收入claim5000
,而是把州1的tax 作为credit在州2减掉了,避免州2再对5000 treaty收税,不知道这
样是不是合理?实际上州2只有几块钱的退税。 |
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